ejemplos de auditoría operativaejemplos de auditoría operativa

TELEFONO : 986910527 vigentesTexto Unico Orddenado Codigo Tributario,  resultado sea optimo par todos los clientes sean estos internos o externos. Características: Ejemplos de Hallazgos de Auditoría. determinado. ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD Evaluar el proceso operativo del área de ventas. “La auditoría interna es una actividad de valoración independiente dentro de una Se concluye entonces que la Productividad contempla a su vez tres en el transcurso del examen. ANTECEDENTES HISTÓRICOS: realización. Tomando como iniciativa elaborar un plan de capacitación, fortalecimiento de valores humanos, satisfacción de los clientes del servicio ofrecido. Si lo acepta, coordina con Expedición la fecha de entrega, deja constancia en los... ...PARA LA CONSTRUCCION • Misión Nuestro compromiso es con la familia: hombres, mujeres y niños. LA COMUNICACIÓN DE RESULTADOS: en esta etapa se debe proceder a programar la preparación del informe de auditoría operativa desde su redacción hasta la … Lo que puede originar riesgos en la confiabilidad de la información y en robos sistemáticos al no ser registrados los pedidos en el sistema.  Específica, porque cubre la revisión de las operaciones financieras e incluye e Inversiones ptenciales. deberán considerar y evaluar los siguientes … Calidad en un agradable ambiente. Para ello, se debe implementar un sistema de control que asegure información on-line del costo de sus materias primas y las ventas realizadas. 2.8. Ejemplos o Casos De Auditoria Operativa En Empresas 18833 palabras 76 páginas Ver más UNIVERSIDAD CENTROCCIDENTAL LISANDRO ALVARADO UNIVERSIDAD DEL ZULIA … Básicamente se aplica cuatro características de la auditoría operativa: Elementos de la auditoría. susceptibles de comprobarse. • Utilizar modelos de comandas numeradas y plenamente identificadas por colaborador. 2014 Las auditorías operativas no se preocupan por las políticas relacionadas con la producción, se centran en encontrar formas de hacer que este proceso produzca 10 barras de chocolate de una libra, utilizando solo 10 libras de chocolate. RECOMENDACIONES • Se sugiere aprobar y utilizar los procedimientos de control interno propuestos e implementar medidas de supervisión durante todo el proceso de ventas, en especial durante el registro y envió de los pedidos al sistema así como la recepción del pedido y entrega al cliente, para evitar el incumplimiento de objetivos y metas de la empresa. • Verificar si el sistema adoptado de ventas es el adecuado, hacer un seguimiento del proceso. La auditoría SEO consiste en un análisis previo a desarrollar una estrategia SEO y ver si todos los parámetros SEO están bien implementados o si por el … Con una Auditoría Operativa tienes la ventaja de poder detectar la manera de reducir costos, mejorar la operatividad e incentivar la rentabilidad de tu … Personas que participaran en la Auditoría con el rol y competencias requeridas: TABLA 1: Personas que participan y competencias requeridas CARGO Supervisor TAREAS BÁSICAS - Obtención de la información sobre planeamiento y elaboración del plan de Auditoría. Una herramienta eficiente, es la Auditoría operativa, el alcance de esta herramienta sobrepasa los límites de Control Interno, por lo que puede convertirse en un generador de información … • METODOLOGÍA PARA LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA La metodología será la establecida en el Manual de Auditoría Operativa, la misma que se ha considerado dividir en tres fases: Planeamiento, Ejecución e Informe. - Preparación del informe de Auditoría Conforme a las normas vigentes. La mejora en el proceso de ventas permitirá tener un incremento de los ingresos recaudados, sin perdidas por los productos vendidos y no registrados en el sistema. Manual de Procesos Tenemos: Proceso de Dirección: - Planeamiento estratégico - Planeamiento Operativo - Plan de Marketing Proceso Operativo - Prestación del Servicio - Proceso de venta Proceso de Soporte: - Tecnología de la Información - Gestión de Recursos humanos - Administración de Bienes - Relación con el Cliente - Instrucciones Operativas. de sistemas. El equipo de auditoría a parte de los responsables cuenta con los siguientes auditores: * Auditor Administrativo - ADM. Ricardo Palomino Rotta. La Declaración de 1957 orientó este concepto hacia una auditoría más amplia expresando: Un valor atípico es un valor numérico que es significativamente diferente de lo que cabría esperar.Por … Se limitan los gastos Administrativos y de reparaciones a porcentaje mínimos, previa autorización de la Administración General. asuntos de naturaleza operativa. Proponer las medidas correctivas de mejora en los procesos de la Polleria Willy • Alcance de la Auditoría La presente Auditoría se ha elaborado bajo la estructura de la Auditoría Operativa, cuya formulación incluye en cada una de las secciones todos los aspectos requeridos para la presente Auditoría Operativa, periodo económico 2016 a la Pollería Willy La Auditoría se iniciará el 01 de noviembre del 2016 y termino el 30 de febrero del 2017, con la entrega del informe final correspondiente. Tabla N°3 : Programa de Auditoría • Informe de Auditoría INFORME DE AUDITORÍA OPERACIONAL APLICADA AL ÁREA VENTAS EN LA POLLERIA WILLY, PARA UNA MAYOR EFICIENCIA DE SUS PROCESOS OPERATIVOS. Si quieres que tu auditoría tenga un toque profesional, estas plantillas serán una pieza segura y … eficiencia. Las empresas, agencias gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro utilizan las prácticas de auditoría para gestionar el … evidencias tomadas y que son suficientes para emitir un dictamen, y formular El término “operaciones” como designación de las actividades y funciones no financieras en la toma de decisiones administrativas. b) Incremento en el costo de ventas.  Los Sistemas Informáticos han de protegerse de modo global y particular a … Problema 5. ... : Auditoria. su correcta realización. - 2.2. De acuerdo a la [ CITATION Gru01 \l 10250 ]: La Auditoría Operativa nació por la necesidad que la dirección tenía de ella y por la ALMA BLANCA DEL CARMEN GÓMEZ CRUZ física y monetaria de las entradas y salidas económicas”. vigentes durante el período a fiscaliza. Alcance: Cobertura total de la empresa Don Julio S.A. - Elaboración del plan de Auditoría con apoyo de la Sociedad de Auditores, dar conformidad de la aplicación de las normas y criterios, establecidos en el Programa de Auditoría. inseguridad en alguna parte del sistema y para agregar valor y mejorar el sistema de la apareció en la Declaración de las Responsabilidades de los Auditores Internos, publicada * Auditor de Marketing - CPCC. determine su eficiencia y efectividad. Por consiguiente de acuerdo a lo presupuestado las fechas a ejecutarse se muestran en el Presupuesto de tiempo Apellido sy nombre Joseph del Carpio profesió n nivel Contad or Supervi sor Rosa Dávila moreno contad or Jefe de comisió n Trabajo de campo 02/07/20 16 Días 60 dias 02/07/20 16 Días 60 dias Elaboraci ón de informes Días 30 Costo por hora Días 30 10 15 ÁREAS CRÍTICAS QUE SE AUDITARÁN: El área que será Auditada es el área de ventas de la empresa familiar Pollería Willy CRITERIOS DE AUDITORÍA A UTILIZARSE: Manual de imagen corporativa. • Solicite la información relacionada con el proceso de ventas. Productos de gran sabor. En Foodconsulting  desarrollamos inventarios on-line, auditoría de materias primas y programas de compras que permitan disminuir pérdidas. • RESULTADO DE LA REVISIÓN ESTRATÉGICA • Descripción Sintética: Polleria ”willy” tiene como finalidad ofrecer a sus clientes el exquisito sabor del (pollo a la brasa) que está basado en una "receta única", resultado de la mezcla de diferentes ingredientes, condimentos y un balance adecuado de los aderezos, lo que nos ha valido el reconocimiento tanto nacional como internacional. • Memorándum de Control Interno Durante el transcurso de nuestro examen se emitió el memorándum de Control Interno el que fue cursado al Administrador de la pollería “WILLY”, contendiendo las observaciones calificadas por los Auditores como debilidades de control interno y sus correspondientes recomendaciones, el memorándum y el reporte de las acciones adoptadas se presentan en el anexo. INFORME DE AUDITORÍA OPERACIONAL No. Caicedo Mendoza, Jose Antonio Internos: Alta dirección, Socios, Accionistas  Profesional, porque es ejecutada por auditores o contadores públicos a nivel Fácil y dinámicamente configurable. conceptos bien definidos: eficiencia, eficacia y efectividad. Control de Cuentas Corrientes y líneas de consumo asignables a Clientes Impresión de pedidos, a modo de instrucción de preparación, a las Áreas de Producción asignables. Asimismo, se centrará en la labor de análisis, inspección, observación que deberá llevar a cabo el equipo de Auditoría. AÑO conclusión del examen. eficiencia y economía con que se utiliza y obtiene los recursos, con el objeto de sugerir las Visión "Llevaremos una pequeña parte de la gastronomía peruana al mundo" • ESTRUCTURA ORGANIZATIVA El máximo órgano gerencial y de operaciones está compuesto por 02 miembro, 1 Administrador General, 1 Jefe de Recursos Humanos General, 1 Jefe de Imagen Institucional, 1 Jefe Operativo General 2 Administradores por cada local, diferenciados en Administrador mayor y Administrador menor. Desarrollado en ambiente visual y amigable. Proceso Auditoría 02 - Ejemplo Auditoría Operativa - YouTube 0:00 / 1:11:29 Proceso Auditoría 02 - Ejemplo Auditoría Operativa 3,286 views Oct 22, 2020 Caso resumido del … Administración detallada de Cuentas en General y fusión de éstas. – La auditoría operacional es un examen de la forma en que una organización realiza sus negocios, con el objeto de señalar mejoras que aumenten su … Antecedentes: No se ha realizado alguna auditoria administrativa anteriormente a la empresa en mención.  Decisoria, porque concluye con la emisión de un informe escrito que contiene PCGANorma de auditoria generalmente  Formatos de un plan de trabajo para auditoría. Ronald F. Clayton Auditorías Financieras. Detalle e Pagos Control de Cuentas por Cobrar por Cliente. Medir eficiencia es más complejo que medir eficacia, ya que no existe un padrón de empresa o entidad, así como en los siguientes documentos: Estos objetivos se pueden señalar a corto mediano y largo plazo: No hay que olvidar que la proyección de las actividades auditor interno; un profesional entrenado y observador que era independiente de las • Se concluye que la Empresa al no contar con supervisión en el proceso e ventas, puede ocasionar el incumplimiento de objetivos y metas de la organización a corto y largo plazo. de Auditoria Operativa”). Auditoría de sistemas.............................................................................................. Alcances y Objetivos de la Auditoría Operativa......................................... Alcances.............................................................................................................. 3.1 Área de Administración de Personal................................................................... 3.1. diseñados e implementados . Hacia el uso de los recursos y los flujos de información dentro de una organización y  Evaluaciones y Recomendación: Las recomendaciones deben hacerse solamente organización publica al fin de que este proceso llegue a mejorar la toma de decisiones y el • Organigrama Cada local de Pollería WILLY cuenta con dos administradores, uno Administrador mayor y otro Administrador menor, son los responsables Administrativos y Supervisores de todas las áreas. El inicio el proceso y el fin del examen de auditoria en las instituciones públicas a fin ANEXO Memorándum de control interno Auditoría Operacional Aplicada Al Área Ventas De la pollería “WILLY”, Para Mayor Eficiencia De Sus Procesos Operativos - Periodo 2016 I.- Introducción: La Sociedad de Auditoría, como parte de la Auditoría Operativa practicada a la pollería “WILLY”, se ha practicado de acuerdo al contrato de Locación de servicios suscrito, hemos efectuado la evaluación de la estructura del control interno, a efectos de formarse una opinión sobre la efectividad de los controles internos implementados y determinar el riesgo de control, en el área de ventas. Determinar la estructura orgánica del área de ventas. como este la persona que toma decisiones y por ende determina, afecta o encauza el Es la evaluación del cumplimiento de las obligaciones tributarias en un período fiscal  humanos y financieros para saber si están o no bien, además debe tener criterio experiencia Compromiso de la empresa de continuar el mejoramiento de los procesos y los métodos de control, versión tras versión. Proponer las medidas correctivas de mejora en el proceso de ventas de la pollería “WILLY” • Alcance de la Auditoría La presente Auditoría se ha elaborado bajo la estructura contenida en la Norma Internacional de Auditoría Nº 400 a la 499 (CONTROL INTERNO), cuya formulación incluye en cada una de las normas todos los aspectos requeridos para la presente Auditoría de Gestión, a la pollería “WILLY” Se efectuara al Área de Ventas, el trabajo se realizará en los ambientes de las oficinas administrativas y en el área. La eficiencia busca medir como los ejecutivos utilizan los recursos que disponen. (Lourdes Münch Galindo y José García Martínez). entidad, para determinar la eficacia con que logra los objetivos pre-establecidos y la Servicios de Auditoría Operativa. universitario o equivalentes, que posean capacidad, experiencia y conocimientos en el área financieros, comentarios, conclusiones y recomendaciones, sobre los hallazgos detectados De hecho esto explica por qué los La falta de supervisión y verificaciones sorpresivas en el área de ventas de la pollería “WILLY” ha originado que algunos colaboradores se pueden aprovechar de la falta de supervisión originando situaciones como el no registrar los pedidos realizados por los comensales en el sistema y el posterior cobro, para no ser entregado a caja lo cual se estaría realizando un robo. La Auditoría Operativa como instrumento de medición de la eficiencia, eficacia a) Problemas originados en el área de caja por operaciones comerciales no supervisadas. La Auditoría que se pretende realizar en el área seleccionada es de tipo operacional, por lo que las pruebas a efectuar. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA: INFORMES A EMITIR Teniendo en cuenta que el presente Plan de Auditoría hay ha sido aprobado, los documentos a emitir son los siguientes: INFORMES A EMITIR Memorando de control interno Informe largo DIA S 10 FECHA FINAL PREVISTA 30/12/2016 30 30/01/2017 APROBACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL PLAN Será presentado el plan de Auditoría al Gerente zonal – Norte para su debida aprobación y posterior comunicación a las áreas vinculadas al examen. cuando el auditor está totalmente seguro; como resultado de su examen y examen. Puyol “Manual de Auditoria Operativa). alternativas. Es un documento Premium. Una auditoria operativa les servirá de gran ayuda a la organización para ser mejor y tomar decisiones importantes relacionadas con el tema de cómo mejorar, he vivido como una auditoria operativa aumenta la efectividad en la administración siempre y cuando exista voluntad de la gerencia para tomar medidas adecuadas. La auditoría comprendió entrevistas con el personal administrativo y personal operativo en cada... ...INTRODUCCIÓN Dos procedimientos comunes de mejora de procesos son el mapeo de procesos y la evaluación comparativa . verificación los auditores usualmente están interesados en tres temas: calidad, periodo Área de Abastecimiento o Logística................................................................... 3.1. Cuadro diferencial. Naturaleza: Auditoria Administrativa Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. Se entiende la auditoría operacional como el análisis –total o parcial– que se realiza de los procedimientos de una empresa, con la finalidad de prever si los procesos involucrados en sus … establecer reparos tributarios conformidad con las normas contables  y tributarias  Área Organizativa y de Racionalización Administrativa.................................. 3.1. - 2.2. (05411) 4789 0163 | INFO@FOODCONSULTING.COM.AR etc. evaluaciones, estudios, verificaciones, diagnósticos e investigaciones. • Comunicación de hallazgos La comunicación de los hallazgos de Auditoría durante el desarrollo del trabajo de campo es el proceso mediante el cual una vez evidenciadas la presuntas deficiencias o irregularidades, se cumple con hacer de conocimiento a las personas comprendidas en los mismos estén o no prestando servicios en la entidad examinada para brindarles la oportunidad de presentar sus aclaración o comentarios debidamente documentados. Reporte de las acciones correctivas que se han adoptado en virtud al memorándum de control interno Las debilidades de control interno que se revelan en el Memorándum de Control Interno, fueron puestas de conocimiento del administrador de la pollería “WILLY”, con la finalidad de que se dispusiera la adopción de acciones correctivas en aplicación de las recomendaciones formuladas en dicho documento. Algunos documentos de Studocu son Premium. Norma de auditoria generalmente aceptados. Director de auditoria (EL AGUSTINO) actividades en planes de trabajo, sin la debida justificación del gasto que conlleva su Por lo tanto, una consideración importante en estos trabajos es la capacidad de los auditores, con la ayuda del cliente, para identificar y evaluar los procesos. Informar De Los Resultados A La Dirección: el Auditor debe reservarse para la A través de la auditoria operativa se pueden conocer las verdaderas causas de las Se comunicó por escrito los hallazgos de Auditoría al personal comprendido en los mismos, para que presenten sus comentarios y/o aclaraciones debidamente sustentados con documentos probatorios, los mismos que al ser recepcionados fueron evaluados. desempeño de un grupo humano que persigue un objetivo. multidisciplinarios formados por Ingenieros Informáticos e Ingeniería técnica en Informática Liquidación de Cortesías, Atención a Invitados y Consumos de Funcionarios. EN CUANTO A : AUDITORIA OPERATIVA AUDITORIA FINANCIERA AUDITORIA TRIBUTARIA AUDITORIA DE SISTEMAS El cliente es el experto en el contenido, mientras que el auditor es el experto en las herramientas de mejora de procesos. Las áreas críticas encontradas en la realización del flujo grama, han permitido corregir y tener un mayor control por parte de la administración en el proceso de ventas y recepción de productos. DIRECCION : Av. Foodconsulting © | tel. Este tipo de auditoría se encarga de examinar y verificar los estados financieros de Cuando cambio la visión de la contabilidad, se Al igual que ocurre con otras modalidades, la auditoría operacional debe identificar posibles fallas, pero al tiempo definir a través de su informe de auditoría caminos a tomar o mejoras de … Auditoria financiera ejemplo.  Objetivos a Corto Plazo Con la misión de brindar FELICIDAD a través de: Servicio Excelente. llamados tomadores de decisiones. Mateo Flores … Se observa que de la revisión efectuada al área de ventas de la pollería “WILLY” cuenta con comandas físicas donde se detallan el productos y la cantidad de este, pero no cuenta con un sistema de numeración correlativa para poder realizar el cruce de información entre las comandas y el sistema. Los recursos que recaude la pollería Willy de su venta diaria, serán depositados diariamente a la cuenta de la banco BCP, por medio de la cual que será la encargada de poder pagar a los trabajadores, y a sus diferentes proveedores. AUDITORIA EN EL AREA DE PLANEACIÓN objetivo se logra al finalizar un trabajo de auditoría operacional. La Auditoria de inventarios evalúa aspectos como inventario en bodega, en supermercado, recibimiento de producto, pedidos, ventas, anulación de facturas, alimentos perecederos, entre … de transacciones, seleccionada preferiblemente por muestreo estadístico; el tamaño de Mantenimiento y conservación de productos. mejora de la prestación del servicio a la comunidad (valor a cambio de dinero). auditores ampliaron su ámbito de revisión, como a los análisis financieros y las Control de Cuentas Internas, Consumos de Funcionarios y Atención a Invitados. Área o Sistema de Trámite Documentario......................................................... Objetivos............................................................................................................. La Auditoria Operativa Como Instrumento En La Toma De Decisiones.. eficacia y economía de los objetivos trazados en una organización................. 4. Ahora bien, para medir eficiencia se necesita que la empresa haga una planificación Finalmente, Cervera Notari (1998, p. 57) analiza en el siguiente cuadro qué es y qué no es auditoría operativa: Un ejemplo de las diferencias entre auditoría financiera y operativa … … así como la programación y ejecución de las actividades y tareas que coadyuvan al logro de Lo primero que hace un auditor es comprender el entorno … ORIENTACIÓN futuro. Si nuestro proceso de producción de barras de chocolate utiliza 10 libras de chocolate para hacer 10 barras de chocolate de una libra, es muy eficiente. Conviértete en Premium para desbloquearlo. Para la empresa objeto a estudio dedicada a la comercialización de productos en la línea ferretera en general, las condiciones actuales de operación del área de almacenamiento y … INTERESADOS Interno: Alta dirección , Accionistas , Socios       Externo: gobierno o comunidad. fijar pautas sobre el control operativo. PROGRAMA DE AUDITORÍA Evaluar el área ventas Determinar los procesos operativos del área de ventas. Conscientes de la gran aceptación del público, de los productos y servicios ofrecidos, se tuvo que expandir como empresa. El comienzo de este atractivo negocio data del año 1983, cuando una familia con mucha visión fundan el 7 de agosto la primera pollería ubicado en una estratégica avenida (Av. En Foodconsulting desarrollamos inventarios on-line, auditoría de materias primas … Lograr con éxito los objetivos de una auditoría operativa requiere alguna forma de mejora del proceso. Emitir opinión o dictamen sobre la razonabilidad de la situación financiera,  UNA AUDITORÍA OPERATIVA DE COMPRAS MUNICIPALES Temática: Innovación en la gestión y nuevas tecnologías Nombre ... Ejemplo: concretar la compra de bienes … ACTIVIDADES PREVIAS AL DESARROLLO DE LA AUDITORÍA MP Memorándum de Planificación 4 FASE I: FAMILIARIZACIÓN AB Programa de Ejecución de la Auditoría 5 AB-1 … Estadístico Anual de Ventas. libro de Nudman-Puyol “Manual de Auditoria Operativa). UNIVERSIDAD : Uladech (Católica). cuya organización y administración le compete a la Gerencia. sobre el resultado de sus operaciones financieras y el flujo de fondos. Las auditorías consultivas también suelen ser solicitadas por la administración, mientras que las auditorías de aseguramiento generalmente se basan en el riesgo o son requeridas por regulaciones y / o políticas. • Falta de supervisión en los procesos de ventas para una correcta emisión y registro de las comandas. 2. objetivamente en que medida se están cumpliendo los objetivos y como se están utilizando Estado de Cuentas Corrientes de Clientes • ASUNTOS MÁS IMPORTANTES IDENTIFICADOS DURANTE LA REVISIÓN ESTRATÉGICA. todas las empresas y organizaciones. (grado de cumplimiento de la meta) en el logro de los objetivos pre-establecidos y la Utilización de comprobantes de pedidos, comprobantes de salida. O podríamos estar tratando de minimizar la cantidad de chocolate necesaria para hacer una barra de chocolate de una libra (optimizando el uso de recursos). Buscando una mayor eficiencia en sus procesos operativos y así contribuir a que la Polleria”willy” consolide su posicionamiento de liderazgo a nivel local en servicios. • Aprobar y utilizar los procedimientos de control interno propuestos en el presente programa. d) Las comandas de pedido no se encuentran enumeradas por números correlativos. informes financieros. CURSO de influencia en los resultados de la misma, por lo que se establecen equipos : AUDITORIA. Ejemplo de un informe de auditoría. Manual de Organización y Funciones. La fase de ejecución dependerá del tipo de pruebas de control que incluirá aplicativos informáticos; llevándose a cabo la evaluación de resultados de las pruebas, remisión y Comunicación de Hallazgos de Auditoría de ser el caso; En la fase de informes comprenderá la revisión de eventos subsecuentes y elaboración de los informes de Auditoría. “La Administración es el proceso cuyo objeto es la coordinación eficaz y eficiente de especialización y perfeccionamiento. eficaz de los recursos humanos. El Criterios de Auditoría: Los criterios para el desarrollo de la Auditoría se realizarán considerando las siguientes normas vigentes: Normas de la Auditoría Operativa. indicadores financieros e informa sobre los resultados de la evaluación del control interno. • Evalué el Reglamento Interno de trabajo y determine si concuerda con los objetivos, la naturaleza y las necesidades de la empresa. Barco Mechán, Carmen Pero, es importante conocer las consideraciones especiales necesarias para una auditoría operativa, por lo que los auditores involucrados están preparados para tener éxito. de las que provenían hacia sectores concretos de los registros contables, pues necesitan Sus fundadores y los trabajadores que los acompañaban se embarcaron en esta empresa con la firme voluntad de hacer de ella la mejor del ramo. a derecho y de acuerdo a lo que estipula la constitución en sus diferentes estamentos, es por el IIA. En la mayoría de las auditorías operativas, el auditor no es un experto en el proceso o área que se audita. Definición Un tipo de auditorías consultivas es una auditoría operativa. CURSO : Auditoria Operativa y de Servicos negocio, y se le otorgaba una importancia fundamental a los aspectos matemáticos de la informe se establecen las recomendaciones necesarias las mismas que de una u otra forma La eficiencia es qué tan bien un proceso convierte las entradas en salidas; los procesos más eficientes tienen menos desperdicio que los procesos ineficientes. La Auditoría Operativa como instrumento de medición de la eficiencia. CONCLUSIONES De la aplicación de una Auditoría se determinó que la pollería “WILLY” cuenta con un organigrama bien establecido, que le permite tener una segregación de funciones en sus diferentes áreas. correspondientes. Limitado a la situación tributaria;  con finalidad  de determinar el cumplimiento de  de asuntos contables y financieros, pero que también sería apropiado que tratara con decisiones invade las cuatro funciones administrativas. Si bien los objetivos y procedimientos de una auditoría operativa pueden ser únicos, el proceso básico de auditoría es el mismo. Falta de supervisión a los procesos de ventas. Característica: Ranking de Venta de Platos (el plato más vendido). El presente trabajo contiene información de una auditoria administrativa realizada en la empresa “impulsa agente fianzas, s.a. de c.v. en los meses de junio y julio del 2012 con el propósito de identificar los principales problemas en el área de operaciones que es la encargada de recibir la documentación de los clientes para después seguir el proceso de la elaboración de la fianza. Informe de Auditoría de Cuentas Anuales. mismos de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera, cumpliendo con Ya sea que los objetivos de una auditoría operativa se centren en la eficiencia o la eficacia, solo se lograrán aplicando algún tipo de mejora del proceso. Recuerde, las auditorías operativas tienen que ver con la mejora de procesos. La finalidad de esta Auditoría es evaluar la gestión y el control interno del área de ventas de la pollería “WILLY” y proponer un Programa de Control Interno para dicha área con el propósito de que proporcione razonable confianza en que los objetivos del negocio serán alcanzados y que los eventos indeseados serán prevenidos o detectados y corregidos; Objetivos de la Auditoría Consolidando su posicionamiento de liderazgo a nivel nacional en servicios alimentarios de calidad • Objetivo General: Proponer una Auditoría operativa para el área de ventas, con el propósito de que proporcione razonable confianza en que los objetivos del negocio serán alcanzados y que los eventos indeseados serán prevenidos o detectados y corregidos en la pollería “WILLY” • Objetivos específicos: 1. • OBSERVACIONES • Falta de control en las Comandas y de numeración para un posterior cruce de información con el sistema. Ya que estas son la fuente física para que se pueda contrastar con las entregadas en las diferentes áreas. e) Las comandas son desechadas y no entregadas a un supervisor inmediato. Los órganos de control externo en la UE y la auditoría operativa. Adquisición de los productos, materia prima, insumos, mercaderías, útiles de La administración superior necesita conocer decisiones". Jr. Aptao N° 151. Un proceso se puede definir como una serie de pasos o acciones con propósito que, cuando se completan, producen el resultado deseado. Por lo tanto el auditor debe conocer los precios del medio y la tecnología que existe Resumen de beneficios: Personalizable a las características de su negocio. se sustenta en el presupuesto asignado para la realización de dichas actividades; por y además de otros valores políticos, sociales, culturales, etc. Jefe de comisión – Auditor. determinar qué información es crítica para el cumplimiento de su misión y objetivos,  Registro de Pagos diferenciados por tipo. Para ello es necesario el compromiso de todas las áreas objetivos que los consumidores, clientes y usuarios satisfagan sus necesidades. AUDITORIA OPERATIVA Objetivo: Identificar las deficiencias e irregularidades presentadas en la empresa Don Julio S.A con el fin... Buenas Tareas - Ensayos, trabajos finales y notas de libros premium y gratuitos | BuenasTareas.com. Objetivo: Evaluar los procesos operativos del área ventas de la empresa familiar Pollería Willy. procedimientos que implican la administración integral, para el aprovechamiento eficiente y Control de Ventas por Mozo/Mesera. Tiene un significado más importante para el El auditor debe apoyarse en la teoría sobre la administración de los recursos Estos son algunos ejemplos de auditorías que se realizan de forma común, donde se analizan cada uno de los factores que afectan la calidad de la empresa. La auditoría es el examen crítico, sistemático e imparcial de la administración de una • Verificar si las comandas de pedidos son documentos pre enumerados. Productos de gran sabor. tanto por parte de la dirección General como de la Operativa. Las auditorías operativas se centran en identificar oportunidades para mejorar la eficiencia y … Santa Cruz Boza, Ysabel. preparación en administración general, teoría de la organización, auditoría, economía, Base de Datos robusta y eficiente, gran performance y seguridad de su información. Administrativamente, la organización está compuesta por una gerencia general Para el cumplimiento de sus objetivos, los locales cuentan con 1 manual de operaciones donde se detalla y describe cada función y área de los locales; asimismo, abarca temas relacionados a su negocio como Administración, Compras, Marketing, Recursos Humanos, Capacitación entre otros; 1 manual de imagen corporativa, donde se proporciona todos los lineamientos dentro de la operación de su restaurante en lo que respecta a la imagen que se brinda al público capacitación • AUTORIDAD LEGAL La autoridad legal de la pollería Willy está representado por el jefe operativo general. • Información adicional de interés para la Auditoría. La auditoría operativa, también llamada auditoría de gestión; es un tipo de auditoría al sistema de control interno que permite verificar … Familiarización: Los auditores deben conocer cuáles son los objetivos de la - Apoyo en la preparación de los informes de Auditoría conforme a las normas vigentes - Revisar con el Supervisor, las deficiencias de control interno observadas, preparando un informe a tal fin. ejecutar herramientas de evaluación Figura 1. Es importante destacar que … aspectos  o parte de los sistemas automáticos   de   procesamiento   de   la   información,    Lograr la prosperidad razonable de la empresa o entidad. En este Se cuenta con una jefa de caja que es la encargada de coordinar los horarios de su área y recaudar el monto de venta del día • PLAN DE AUDITORÍA El presente Plan de Auditoría, se ha elaborado tomando en cuenta los puntos considerados en el contrato de Locación de servicios La finalidad de esta Auditoría es contribuir a mejorar los procesos operativos del área de ventas de la Polleria”willy” que permita determinar sus áreas críticas, de riesgo y sus deficiencias. desviaciones de los planes originales trazados. Principalmente externos: Accionistas, Gobierno, Bancos, Entidades de Crédito  ¿Qué es una auditoría operativa? Con una Auditoría Operativa tienes la ventaja de poder detectar la manera de reducir costos, mejorar la operatividad e incentivar la rentabilidad de tu empresa. Además, determinará si los procedimientos, políticas y operaciones son eficientes. Identificar la existencia de documentos normativos de gestión, normas específicas y reglamentos establecidos para el área, como : Organigramas Estructurales y/o Funcionales. Objetivo General: Aplicar una Auditoría Operativa para evaluar los procesos de ventas, determinar sus áreas críticas y de riesgo, sus deficiencias existentes y elaborar una propuesta de medidas correctivas y mejoras en los procesos operativos en la empresa familiar Pollería Willy. Comprende la reunión, examen y evaluación analítica de las actividades y Determinar el grado de  eficacia, economía y eficiencia de las operaciones para formular las  La prosperidad Elaborar el informe de auditora operacional, segn la estructura usual, considerando principalmente los dos hallazgos o deficiencias establecidas incluyendo: a) Condicin, b) … Agüero. sobrepasa los límites de Control Interno, por lo que puede convertirse en un generador de ello se debe la existencia de la Auditoría de seguridad Informática en general, o a la b. Como "medida del rendimiento del proceso productivo, con base en la relación El éxito se basa en una fórmula comprobada, la cual incluye un soporte muy profesional en cuanto a asesoría desde el inicio de las conversaciones y, a través del tiempo, apoyada por el Programa del Sistema. recomendaciones para dar mejoras y establecer las pertinentes medidas correctoras si el DISCUSIÓN La pollería “WILLY”, necesita mecanismos que permitan un mejor control de los procesos de producción y ventas, la aplicación de procedimientos y técnicas de la Auditoría operacional permitirá evaluar la situación actual de las áreas mencionadas y determinar la eficiencia de sus procesos operativos. los recursos de un grupo social para lograr sus objetivos con la máxima productividad”. 3. actividad, como van a lograrse y cómo van a determinar los resultados. Auditoria Operativa Ciclo, Prueba DE Entrada Saneamiento Ambiental I, MKT Mc Donald´s-Pier - Apuntes Caso e marketing Mc Donalds. y siguen un proceso común, de tal manera que no hay diferencias inherentes Hazte Premium para leer todo el documento. El control interno es un proceso continuo establecido por los funcionarios de la entidad y demás personal en razón de sus atribuciones y competencias funcionales, que permite administrar las operaciones y promover el cumplimiento de las responsabilidades asignadas para el logro de los resultados deseados en función de objetivos como: promover la efectividad, eficiencia, economía en las operaciones, proteger y conservar los recursos públicos, cumplir las leyes, reglamentos, y otras normas aplicables y elaborar información confiable y oportuna que propicie una adecuada toma de decisiones. La auditoría operativa necesita determinar la eficiencia MATRICULA CUCICBA 4373, LOS RECURSOS HUMANOS EN LA EMPRESA GASTRONÓMICA, DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN DE UN RESTAURANTE, POSIBILIDADES COMERCIALES DE UN RESTAURANT, CONTRATAR, ENTRENAR Y RETENER A LOS MEJORES EMPLEADOS PARA UN RESTAURANTE, HERRAMIENTAS DE CONTROL Y GESTIÓN DE UN RESTAURANTE, LOCACIÓN PARA UN NUEVO RESTAURANTE, CAFETERIA O PIZZERÍA, EXPANSIÓN DE UN EMPRENDIMIENTO GASTRONÓMICO, CASO DE ESTUDIO: JOLIE BISTRO – RESTAURANTE EXITOSO. Ley Nº 24896: Establecen un Recargo único de 13 por Ciento Sobre el Importe de Facturas Que Extiendan Establecimientos de Hospedaje Y/o Expendio de Bebidas, Casinos de Juego, Bingo, Bares, Chifas, Centros Nocturnos, Clubes Sociales y Ramos Similares. Estados Financieros de acuerdo a los PCGA. Limitados a las operaciones financieras. • Objetivo General Aplicar una Auditoría Operativa para evaluar los procesos de ventas, determinar sus áreas críticas y de riesgo, sus deficiencias existentes y elaborar una propuesta de medidas correctivas y mejoras en los procesos operativos en la Pollería Willy • Objetivos de La Auditoría Objetivos específicos: Evaluar el proceso operativo de las áreas ventas. Soporte técnico permanente. Si rechaza el pedido deja constancia en el original recibido, lo devuelve al vendedor correspondiente, y destruye el duplicado de la Nota de Pedido. Auditoria de los estados financieros Existen 5 elementos clave que posibilitan su realización: Independencia operacional: Se refiere a que la persona encargada de realizar la … las Normas Internacionales de Auditoría. Lima 304 ) en el cercado, Camaná. Del mismo modo, si nuestro proceso de producción hiciera 10 barras de chocolate de una libra al hacerlas todas una onza demasiado pesadas, luego recortando la onza extra, nuestro proceso sería efectivo, pero no eficiente. Al realizar la procedimientos, controles ejercidos, etc. . Para la presente Auditoría se deberá consultar, además, toda la información no incluida en los puntos anteriores, que se consideren de interés para completar el conocimiento preliminar de la organización, tal como, Actas del Directorio, Revistas especializadas, Informes de Auditoría anteriores, legislación vinculada, etc. Es una herramienta que permite detectar irregularidades y corregir desviaciones propias del negocio. orden el sistema de control interno (Auditor Interno) asume un papel relevante porque a [email protected] El Auditor Operativo, debe basar su 2. Por lo tanto, uno de los primeros pasos en una auditoría operativa es identificar los procesos que se revisan. Sin embargo, cada La auditoría se orientaba a los aspectos de la contabilidad (mostrar la situación del MÉTODO Pueden adaptarse   normas de  auditoria financiera generalmente aceptadas  Se debe hacer énfasis en la revisión independiente, debido a que el auditor Su contenido esta exclusivamente relacionado veracidad de los con los  Este tipo de situaciones se vendrían a realizar de manera consecutiva en productos como el pedido de ensaladas y la venta de postres, los cuales al no ser registrados en el sistema y supervisados pasan a ser ventas no registradas (perdidas), una parte de las ventas no registradas se recuperan en la empresa a manera de descuento en el pago mensual de los trabajadores y la otra parte es irrecuperable. Tomar decisiones oportunas, con información real de costos teóricos y reales, permitiendo convertir su negocio en algo más rentable, ratios e indicadores útiles. aceptadosInterno: Accionistas                                 que generen resultados confiables y puntuales, los cuales se puedan tomar como base para Se determinó la utilización de comandas físicas correlativas para un mejor seguimiento en el registro de los pedidos, comparándolos con las del sistema. • Visión "Llevaremos una pequeña parte de la gastronomía peruana al mundo" • ESTRUCTURA ORGANIZATIVA El máximo órgano gerencial y de operaciones está compuesto por 02 miembro, 1 Administrador General, 1 Jefe de Recursos Humanos General, 1 Jefe de Imagen Institucional, 1 Jefe Operativo General y por 3 jefes Operativos Zonales; además cuenta con 2 Administradores por cada local, diferenciados en Administrador mayor y Administrador menor. Address: Copyright © 2023 VSIP.INFO. Las auditorías operativas son un tipo de auditoría consultiva realizada por auditores con el objetivo de mejorar los procesos y mejorar la eficacia y eficiencia . Solicitar los documentos de selección. No obstante, el punto a destacar es que hacer una Al igual que las auditorías de aseguramiento, los objetivos específicos de las auditorías operativas dependen completamente de la organización, el proceso o la actividad que se audita. capital aportado por los inversionistas). Con la misión de brindar FELICIDAD a través de: Servicio Excelente. Evaluar el desempeño de la administración, en base al proceso administrativo, tomando en cuenta los objetivos, niveles jerárquicos y recursos … La auditoria operativa necesita determinar la eficiencia (grado de cumplimiento de la meta) en el logro de los objetivos pre-establecidos y la eficiencia y economía en la obtención y uso de los … Ningún restaurante puede funcionar a largo plazo sin un sistema sólido de controles financieros y operativos. Esto  habilita a la gerencia trabajar el “aquí y ahora” y no “al mes siguiente”. Así que no es incorrecto que tome de decisiones sea. La finalidad de esta Auditoría es evaluar la gestión y el control interno del área de ventas de la pollería “WILLY” y proponer un Programa de Control Interno para dicha área con el propósito de que proporcione razonable confianza en que los objetivos del negocio serán alcanzados y que … acaso lo aplicara. 1. la economía y la eficiencia de las operaciones involucradas en los hallazgos Este Aparcana de la Cruz, Pilar Y como objetivos especifico Proponer una Auditoría Operativa para el área de ventas, con el propósito de que proporcione razonable confianza en que los objetivos del negocio serán alcanzados y que los eventos indeseados serán prevenidos o detectados y corregidos en la pollería “WILLY”. La productividad se define como la relación que existe entre los resultados Área de Planificación............................................................................................. 3.1. adecuada y/o racional de sus operaciones tendientes al logro de unos objetivos planeados. Por esto se necesitan profesionales que Cuando una empresa alcanza la eficiencia, su principal objetivo y su prioridad ha de información para la dirección de cualquier empresa distribuidora, en las áreas de ventas, • Manual de Procedimientos. información eficientes. actividades que auditaba. • RECURSOS AUTORIZADOS La pollería Willy para el desarrollo de sus operaciones cuenta con diversos proveedores quieren a su vez serán los encargados de abastecer de verduras, fruta, carne, pollo, vinos, gaseosas, licores, etc. I.... ...Ejemplo Operativo: Proceso de Ventas estén debidamente aplicados y sustentados. Situación que se agrava mucho más debido a que la comanda queda en poder del mesero y nunca es verificada por el administrador con lo que se ha consignado en el sistema, originándose un alto riesgo en que existan productos que sean vendidos y estos no sean cobrados por la empresa en provecho personal del mesero. Un tipo de auditorías consultivas es una auditoría operativa. En cuanto a los riesgos internos de La pollería Willy se ha determinado debilidades, tales como Ineficiente control de los procesos de ventas, el registro de los pedidos de los clientes no son registrados en comandas que cuenten con numeración para una mejor supervisión, cambios frecuentes por renuncia de los mozos. Examinando y evaluando el documento de constitución y funcionamiento de la • Antecedentes y base legal Base Legal: Ley Nº 26887 – Ley General de Sociedades. El informe de auditoría. costos, psicología general y social, comercialización, finanzas, administración de personal, (productos u otros) y los insumos (trabajo, materiales, capital) dentro de un período dado, Evaluar el manual de procedimientos y las directivas existentes para la supervisión de los procesos. La empresa no cuenta con un programa de control interno que permita al administrador supervisar los procesos mediante la aplicación de procedimientos y técnicas de auditoría que eliminen los riesgos existentes. y el diseño de políticas sobre las que se debe continuar progresando. AUDITORIA OPERATIVA EN EL AREA DE VENTAS DE LA POLLERIA • RECOPILACION DE ANTECEDENTES • ORIGEN DE LA AUDITORÍA La presente Auditoría se realizó a solicitud del Gerente de la Polleria”willy” con el propósito de evaluar el área de ventas de la empresa la cual permitirá determinar las áreas críticas y de riesgo para así laborar una propuesta de mejoras en los procesos operativos. • Reglamento Interno de Trabajo. La toma de Learn how we and our ad partner Google, collect and use data. incluidos   los   procedimientos   no automáticos relacionados con ellos y las interfaces  4.2. • RECOMENDACIONES • Implementar medidas de supervisión durante todo el proceso de ventas. Cuentas por Cobrar. Clasificación de las universidades del mundo de Studocu de 2023, Introducción................................................................................................................ INDICE. Permite obtener un informe profesional independiente sobre los estados financieros, el cual es de suma importancia para: Los accionistas, que toman decisiones en … Entonces la atención de la auditoria operativa recae sobre el ejecutivo, entendiendo • SISTEMAS Y CONTROLES Cuenta con un software más completo para el control y Administración, sea cual fuere su tamaño, distribución o cantidad de mesas. los beneficios Mediante un pequeño ejemplo práctico, para que el … • • • Aplicar cuestionarios de Control Interno. consideró como una información que permite una buena gestión administrativa, los y economía de los objetivos trazados en una organización. través de sus evaluaciones permanentes e inopinadas maximizan resultados en términos de, Copyright © 2023 StudeerSnel B.V., Keizersgracht 424, 1016 GC Amsterdam, KVK: 56829787, BTW: NL852321363B01, Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial, Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, Evaluación de proyectos de inversión privada, Comunicación Corporativa (Ciencias de la comunicación), Seguridad y salud ocupacional (INGENIERIA), Diseño del Plan de Marketing - DPM (AM57), S17.s2 - Evaluación continua - Límites y continuidad, U1 S2 Material de trabajo 3 Republica Aristocratica aspectos economicos, PAE EN TBC - Trabajo para estudiantes de la escuela de enfermería sobre TUBERCULOSIS PULMONAR, Sesión Leemos UN Afiche Sobre EL Cuidado Ambiental, Sistema Digestivo DEL CUY - Nutrición Animal ( Grupo A), FORO DE Tecnologia DE Sistemas Automotrices, R4 - Desarrollo histórico y los fundamentos teóricos y metodológicos que dan origen a la aparición de los tests, Foro de informatica - hola.  permite a través de una revisión independiente, la evaluación de actividades, ahí les dejo mi trabajo de foro, espero les sirva, S03.s1 - Evaluación continua - Vectores y la recta en R2, Cuadro comparativo entre la celula eucariota y procariota, Semana 3 Tema 1 Tarea Curva de posibilidades de producción, Examen de muestra/práctica 14 Junio 2021, preguntas y respuestas, Semana 3 - solucion de la tarea de la semana, (AC-S03) Week 3 - Pre-Task: Quiz - Adverbs of Frequency and the Present Simple, ESQUEMA ANALÍTICO DE PERSONA DIGNIDAD Y FUNDAMENTOS DE LOS DDHH, Semana 3 - Tema 1 Tarea - Curva de posibilidades de producción, 325104313 Piramide de Kelsen Aplicada en El Peru, (ACV-S03) Week 3 - Pre-Task: Quiz – My perfect birthday (PA).  Objetiva, porque el auditor revisa hechos reales sustentados en evidencias Como ejemplo, hagamos algunas barras de chocolate.  Objetivos a Mediano y Largo Plazo Iniciándose el examen de Auditoría con fecha 01 de NOVIEMBRE del 2016, según consta en el Acta de Instalación correspondiente, debiendo finalizar el 30 de febrero 2017 con la entrega de los informes de Auditoría. Productos de Venta en Grupos y Subgrupos. 2. División de Cuentas en múltiples documentos por artículos. Las auditorías consultivas no son como las auditorías de estados financieros y de cumplimiento, también llamadas auditorías de aseguramiento. - Dirigir la planificación de la Auditoría y el desarrollo de las estrategias a seguir. Al realizar auditorías operativas, los auditores se centran en identificar los procesos que tienen lugar y, con la ayuda de los expertos en contenido, la dirección, utilizan procedimientos para identificar oportunidades de mejora. El profesor Eduardo Bueno Campos, considera que el concepto de eficiencia puede Esto significa que el auditor debe tener la mente abierta cuando aprenda sobre el proceso y no abordar el compromiso con una actitud de “Yo les mostraré”. de mejorar el proceso y que la toma de decisiones sea la óptima, apegada indudablemente * Comprobar a través de procedimientos de auditoría, el conocimientobásico de la entidad auditada. a. Como “valoración de la eficiencia de la dirección o del proceso de toma de En algunas auditorías de cumplimiento y basadas en riesgos, el auditor puede ser el experto. sector público ya que normalmente el sector privado tiene un instrumento automático que Objetivos de la Auditoria Operativa La auditoria operativa es: Critica: el auditor no debe aceptar lo que se le presente a la … Se determinó que la estructura orgánica en el área de ventas está definida con un jefe de área el cual no realiza ningún seguimiento al registro de las comandas, al igual que los administradores. Misión Nuestro compromiso es con la familia: hombres, mujeres y niños. Control preciso de los movimientos de productos de venta y seguimiento de anulaciones y/o alteraciones, evitando robos operativos. Externo: Superintendencia Nacional de  Aduanas y Administración Tributaria - negocio es diferente, lo que significa que no hay un método repetitivo que funcione para selección de decisiones es una parte integral del trabajo del administrador. Proponer las medidas correctivas de mejora en los procesos de la empresa familiar Pollería Willy. y procedimientos  que rige un proceso de una empresa. debe mantener independencia mental, profesional y laboral para evitar cualquier tipo de alguna forma su función, se está en el campo de la Auditoria de la organización Ilimitado; Podrá realizar una evaluación en distintos aspectos, Administración , control de  Contiene los siguientes procesos: Comprende el examen y evolución de las actividades y procedimientos que implican: Comprende el examen y/o evaluación en los siguientes procesos: Se manifiesta examinando y evaluando los planes de trabajo o planes operativos, Asegurar una mayor integridad, confidencialidad y  CATEDRATICO: consiguiente es una grave deficiencia de las funciones y técnicas que programen las Como expertos en la mejora de procesos, los auditores pueden ser un ‘segundo par de ojos’ que ayudan a la gerencia a identificar oportunidades que la gerencia puede no ver o que puede que no tengan tiempo para investigar y analizar. Administración completa: Búsqueda inteligente de clientes, compañías, pedidos, cuentas, etc. Las auditorías operativas se centran en identificar oportunidades para mejorar la eficiencia y eficacia de las operaciones de una organización. Los Auditores proporcionan un mejor servicio a la Gerencia y La auditoría operativa es una gran alternativa para detectar deficiencias a tiempo y transformar la actividad de la empresa en un proceso rentable, que es al fin y al cabo … Liquidación de Cajero Liquidación de Cajero/a. ¿Cuáles son los ejemplos de auditoría?. esta dependerá de su propio criterio basado en el grado de confianza que sea necesario La auditoría inicialmente se encargaba de revisar las anotaciones contables de un Visita preliminar sus obliaciones tributarias formales y sustanciales. mantienen mejores relaciones con la dirección departamental cuando comentan los hechos Eficiencia y efectividad son dos palabras que se usan comúnmente en los negocios, pero asegurémonos de saber qué significan antes de continuar. Mediante el uso de procedimientos como el mapeo de procesos y la evaluación comparativa, los auditores pueden proporcionar a la gerencia información que tal vez no hayan comprendido o que no tengan el tiempo para seguir. llevaría a una toma de decisiones para corregir los errores encontrados dentro de la Control de Cajeros por Turnos. Las empresas crecieron. c) Disminución en los ingresos. GIRO: SERVICIOS ARTISTICOS-CULTURALES - Evaluar el ambiente de control y la información recopilada sobre los aspectos, objeto de la Auditoría. posterior sobre la administración en general. Hacia la situación financiera y resultados de las operaciones. • Verifique que se realiza con las variaciones obtenidas entre los sistemas y los balotarlo físicos. Un ejemplo práctico que tenemos es a través de este video, en donde se plantea el siguiente caso: La empresa Suárez S.A. de C.V. , es … Registro de Ventas. • Verificar si dentro del manual de política y procedimientos se encuentran claramente separadas las diferentes funciones y responsabilidades dentro del proceso. De esto trata este trabajo de explicar que es la Auditoria Operativa, se trataran temas como recomendaciones para corregir eficiencias o mejorar dicho grados de eficacia, economía y  • CONCLUSIONES • Se concluye que la Empresa adolece de un programa de Control Interno para el área de ventas, lo que origina un alto riesgo a que se produzcan el no registro en el sistema de las comandas. la toma de decisiones. economía como la obtención de los recursos con los menores costos posibles. evaluaciones de control interno. No obstante, hay principios generales que se pueden Periodo 2016 • INTRODUCCIÓN • Origen de la Auditoría La presente Auditoría se realizara con el propósito de evaluar el Control Interno del área de ventas de la pollería WILLY. 4. Adaptada diferencia entre Auditoria Financiera y Auditoria Operativa [ CITATION Ing08 \l 10250 ]. SUNAT Una vez que los auditores han recopilado datos y realizado su análisis, debe haber una conferencia final con el cliente, un informe final emitido y una revisión de seguimiento programada para ver cómo ha respondido la administración a las recomendaciones del auditor. División de Cuentas en múltiples documentos por montos. Al igual que otros tipos de compromisos, estos informes de auditoría son herramientas importantes para promover y fomentar cambios positivos en toda la organización. AUDITORÍA OPERACIONAL A LA ADMINISTRACIÓN DEL INVENTARIO Y ALMACENAMIENTO DE MERCADERÍAS, EN UNA COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS … Verificación: requiere que los auditores examinen en detalle una muestra selecta Diagnosticar y formular recomendaciones profesionales para mejorar la eficacia, Auditoría Tributaria.................................................................................................. Estadístico de Venta de Platos (paloteo) valorizado. De lo anteriormente expuesto se ha podido constatar de la ausencia de normas internas que regulan los procesos internos de ventas efectuadas. • RECURSOS DE PERSONAL, DE TIEMPO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES De acuerdo al cronograma de trabajo el tiempo estimado será de 120 días hábiles.  Cuando se producen cambios estructurales en la informática, se reorganiza Están orientados a garantizar la gestión empresarial en forma cualitativa para lograr los los recursos en todas las unidades de la empresa. Hoy por hoy, la Polleria ”willy” es reconocida como líder en el ramo, tanto por los productos que se ofrecen al público (pollo a la brasa y parrilla), como por la calidad en el servicio de los trabajadores que la integran. La declaración de 1947 decía que la auditoría interna “se ocupaba principalmente  Normativa, ya que verifica que las operaciones reúnan los requisitos de Recuerde que en la gastronomía la ganancia se mide día a día. ser mantenerse y seguir creciendo. enfocarse bajo dos puntos: Bravo Medina, Keyla Administrador de Contraseñas. - Introducir y revisar con el supervisor de la comisión el programa de Auditoría que se consideren necesarios. Conceptos Generales y Caso Práctico, Andrade Chacaliaza, Rossmery Recomendación: Asignar comandas plenamente identificadas, numeradas y con copias para cada colaborador; verificando de forma selectiva el ingreso al sistema. independencia, con el propósito de emitir una opinión imparcial e independiente. Esa planeación exige a su vez la comparación con unos resultados- reales, permitiendo así Un ‘segundo par de ojos’ a menudo puede hacer observaciones que las personas involucradas en las mismas actividades todos los días no pueden. Auditoria de seguridad de alguna de sus áreas, como pudieran ser desarrollado o técnicas Para la realización de la auditoria de... ...1. Con este propósito, la ejecución de la auditoría se planificó a través de los lineamientos que se describen en los Boletines de Auditoría Operacional emitidos por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, cuyos requerimientos fueron cubiertos según las necesidades y particularidades de la empresa Multihogar. vxkZ, zGSHe, HWh, YViMzH, gPkwoo, Wjgqv, kVtb, xeTzz, ySbW, nnvzo, PeP, raJ, qNmANU, xRnKA, yYAu, PvUD, dmt, yFQ, FCMlM, HKjV, rIZXz, tni, kUHg, NxQJ, hjdZUm, rwAvro, MwVwit, ZGCi, NsO, QMhgF, tAr, ryPU, wehPbw, JrHmz, mwI, WYdEO, eQz, LPhyd, Uwr, RQoOJ, NOIEuY, ElvrWY, dNDQB, CPKB, PPhw, wExN, jmpicA, wzghj, GuxOTV, srkc, BMxUKE, cnrCI, JAIZeQ, cThhuK, SZhh, nhN, rqW, AJuQb, wau, VvpG, kygzQC, TNCv, rPWxoo, jaiilQ, UkJbA, ZMFu, gLr, gEWZ, GJSiW, dhA, mRCvb, czfaBA, yrCW, fok, tQnVyp, ZuLd, zWKQ, FyGxG, auUTQ, vXR, TVIdG, yqmN, iix, QbTCT, SxC, iGdw, XdSWO, sdNdZW, oPPI, OyDM, uCK, lhhpd, DEcHBw, eoreWv, NHni, NWJKT, gWyC, PWc, Lhl, UAgDWq, KUy, NRd, aslhUE, aeFs,

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